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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司修订董事会审计委员会工作细则

中访网数据  青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年12月12日修订并发布了新版《董事会审计委员会工作细则》。此次修订明确了审计委员会的核心职责与决策权限,强化了其在公司治理与财务监督中的关键作用。细则规定,审计委员会由三名不在公司担任高管的董事组成,其中独立董事须过半数,且召集人必须为会计专业人士。委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露、监督内部控制体系等。关键决策程序上,涉及财务会计报告披露、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、重大会计政策变更等事项,均需经审计委员会全体成员过半数同意后方可提交董事会审议。此外,委员会被赋予检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东会等重要职权,并需至少每季度召开一次会议并向董事会报告工作。该细则的修订旨在进一步规范公司治理结构,加强财务监督与风险控制,以保障公司规范运作及投资者权益。