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欧派家居集团股份有限公司发布新版内部控制管理制度,强化风险管理与合规运营

中访网数据  欧派家居集团股份有限公司于近期审议通过了新版《内部控制管理制度》,旨在全面加强公司治理与风险管控。该制度明确了内部控制需遵循全面性、重要性、制衡性等五大原则,目标在于保障公司经营合法合规、资产与财务信息安全,并提升运营效率与信息披露质量。核心框架涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五大要素,业务范围覆盖公司本部、下属部门及所有控股子公司。制度特别强调了对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键业务领域的专项控制,要求建立明确的职责分工、审批流程与监督机制。公司董事会及审计与风险管理委员会对内部控制体系的建立与监督负责,审计部将定期检查内控缺陷并报告。公司计划于每个会计年度结束后四个月内,对外披露内部控制自我评价报告及会计师事务所的审计意见。此次制度的修订与完善,标志着欧派家居在规范公司运作、防范经营风险、保护投资者权益方面迈出了更为系统化的一步。