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重庆啤酒2025年内部控制审计获无保留意见

中访网数据  天健会计师事务所于2026年3月9日出具了针对重庆啤酒股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师依据相关审计准则,对重庆啤酒截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,重庆啤酒在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,而内部控制本身存在固有局限性,无法绝对防止或发现所有错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。此次获得无保留意见的内部控制审计报告,表明重庆啤酒在财务报告相关的内部控制体系建设与运行方面符合监管要求,为财务报表的可靠性提供了合理保证,有助于增强投资者信心。