中访网数据 重庆啤酒股份有限公司于近日发布2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。本次评价范围覆盖了公司合并报表范围内资产总额占比98%、营业收入占比97%的主要下属单位,重点关注销售、采购、财务、工程及信息系统管理等高风险领域。公司董事会、监事会及管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。报告指出,内部控制存在固有局限性,仅能为实现合规、资产安全、报告可靠及提升效率等目标提供合理保证。2025年度,公司以风险为导向开展了专项审计,并计划在2026年持续优化内控管理体系。该结论与内部控制审计意见保持一致。