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石药创新制药股份有限公司2025年度内部控制审计获无保留意见

中访网数据  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月16日出具了石药创新制药股份有限公司(以下简称“石药创新”)2025年度内部控制审计报告。报告显示,注册会计师对石药创新截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并发表了无保留审计意见。

根据审计报告,注册会计师认为,石药创新于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告明确了建立健全并有效实施内部控制是石药创新董事会的责任,而注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。报告同时指出了内部控制的固有局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而受影响。

此次审计报告专门说明,其用途仅限于石药创新向相关监管部门报告内部控制情况,不得用于任何其他目的。该无保留意见的审计结论,通常被视为公司内部控制体系运行有效、财务报告可靠性较高的重要信号,有助于增强投资者与监管机构对石药创新公司治理及财务信息质量的信心。