中访网数据 石药创新制药股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,公司对组织架构、人力资源、资金活动、生产经营、采购销售、研发、关联交易、信息披露等关键业务与事项进行了全面的内部控制评价。公司建立了由股东大会、董事会、经营管理层构成的治理结构,并设立了审计部等职能部门,通过日常与专项监督确保内控有效运行。公司已识别并整改了报告期内存在的非财务报告内部控制一般缺陷,相关风险可控。董事会声明,自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性结论的因素。该报告旨在向股东说明公司内部控制体系的健全性与执行有效性,为公司的合规经营与持续发展提供保障。