中访网数据 爱美客技术发展股份有限公司董事会审计委员会发布了对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。报告显示,公司已续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表及内部控制审计机构,该决议经公司第三届董事会第十七次会议及2024年度股东大会审议通过。审计委员会在年报审计期间与容诚所进行了充分沟通,包括2025年12月19日的审前会议和2026年3月13日的审计进展沟通会。容诚所对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,并完成了对募集资金存放使用、关联方资金往来等事项的核查。审计委员会认为,容诚所在审计过程中展现了良好的职业操守与专业能力,按时完成了审计工作,出具的报告客观公正,有效履行了监督职责。公司第四届董事会审计委员会第二次会议已于2026年3月18日审议通过相关报告。