中访网数据 江河创建集团股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职情况报告。报告显示,由独立董事李百兴、朱青、陈刚组成的审计委员会在2025年度共召开四次会议,审议了包括年度报告、财务决算、内部控制评价及会计师事务所聘任等多项关键议题。委员会对容诚会计师事务所2024年度的审计工作进行了监督与评估,确认其审计费用为268万元(含内控审计费40万元),并认为其出具的审计报告客观公正,专业审慎。报告期内,审计委员会重点指导了公司内部审计工作,审阅了各季度内部审计报告,评估了公司内部控制体系的有效性,认为公司内部控制运作符合监管要求。此外,委员会积极协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通,确保了2024年度审计工作的顺利完成。总体而言,审计委员会在2025年恪尽职守,有效履行了监督职责,维护了公司及全体股东的合法权益。