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天士力医药集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告获无保留意见

中访网数据  毕马威华振会计师事务所于2026年3月18日出具了天士力医药集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告。审计意见认为,截至2025年12月31日,天士力医药在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告由注册会计师周永明、陈文昕签字确认。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。报告同时提示,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留意见的审计结果,反映了天士力医药在报告期内内部控制体系运行良好,为财务报告的可靠性提供了合理保证。