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上海复星医药(集团)股份有限公司2025年度内部控制获无保留审计意见

中访网数据  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月24日出具了上海复星医药(集团)股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,审计机构按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对复星医药截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,复星医药在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。该审计结果为标准无保留意见,表明公司在其财务报告相关的内部控制体系建设与运行方面符合监管要求,为财务信息的可靠性提供了基础保障。