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春立医疗2025年度关联资金往来专项审计报告发布,确认无违规占用

中访网数据  大信会计师事务所于2026年3月30日对北京市春立正达医疗器械股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,并出具了报告。审计报告确认,春立医疗已按照监管要求编制了相关情况汇总表。注册会计师在审计公司2025年度财务报表的基础上,实施了必要的审核程序。审核结论认为,公司编制的汇总表在所有重大方面反映了截至2025年12月31日的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,未发现存在违规的非经营性资金占用问题。该专项审计为公司财务规范性和内部控制的有效性提供了鉴证,有助于维护投资者利益。