中访网数据 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月30日出具了关于蓝思科技股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,审计机构按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对蓝思科技截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,蓝思科技在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告强调了公司董事会对建立健全和实施内部控制并评价其有效性的责任,同时指出了内部控制固有的局限性。此次无保留意见的内部控制审计报告,通常被视为公司治理结构完善、财务报告流程可靠的重要信号,有助于增强投资者对公司财务信息质量的信心。