中访网数据 德勤华永会计师事务所于2026年3月31日发布了万科企业股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,审计机构按照相关规范对万科截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,万科在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由项目合伙人及另一名中国注册会计师签署。根据公告,建立健全并有效实施内部控制是万科董事会的责任,而注册会计师的责任是对其有效性发表意见。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法保证完全防止或发现所有错报,且未来有效性可能因情况变化而不同。此次无保留审计意见的获得,表明第三方审计机构对万科在报告期末内部控制体系设计与运行有效性的认可。