中访网数据 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月1日出具了针对四川科伦药业股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及执业准则实施了审计工作。审计意见认为,科伦药业公司于2025年12月31日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。此次审计结果为标准无保留意见,表明会计师事务所未发现科伦药业在财务报告内部控制方面存在重大缺陷。该审计结论有助于增强投资者对公司财务信息可靠性和规范运作的信心。