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海立股份拟续聘安永华明为2026年度审计机构

中访网数据  上海海立(集团)股份有限公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案。公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度财务报告及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

根据公告披露,安永华明具备丰富的证券业务审计经验,其2024年度A股上市公司年报审计客户达155家。在投资者保护能力方面,安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险,累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。近三年,安永华明因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。

本次拟聘任的审计项目团队由合伙人汤哲辉、签字注册会计师陈晓松及质量控制复核人费凡等组成,上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚,且不存在可能影响独立性的情形。

关于审计费用,公司2025年度支付给安永华明的审计费用总计为人民币956万元,其中财务审计费用814万元,内部控制审计费用142万元。2026年度的审计费用定价将主要基于业务规模、行业复杂程度及工作量等因素确定,在审计范围基本不变的情况下,预计将与2025年度保持一致。具体费用授权公司管理层与安永华明协商确定。

公司董事会审计委员会已对该续聘事项进行审议,认为安永华明在2025年度的审计工作中遵循了独立、客观、公正的原则,具备必要的执业能力,沟通顺畅,保障了审计工作的顺利完成,因此同意将该议案提交董事会及股东大会审议。