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启明星辰董事会审计委员会认可信永中和2025年度审计履职

中访网数据  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会审计委员会发布了对会计师事务所2025年度履职情况的评价报告。报告显示,审计委员会已对续聘的信永中和会计师事务所的资质、独立性及专业胜任能力进行了审查,并对其在2025年度的审计工作履行了监督职责。

核心决策方面,审计委员会于2025年4月14日召开会议,审议通过了续聘信永中和为公司2025年度审计机构的议案。在2025年报审计期间,委员会通过持续沟通跟进审计进度。2026年4月10日,委员会审议通过了包括2025年度报告、财务决算报告等在内的多项议案。

关键数据上,信永中和2024年度业务收入为40.54亿元,其中审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元。截至2025年底,其拥有合伙人257人,注册会计师1799人。启明星辰同行业上市公司审计客户家数为32家。信永中和已投保职业保险,累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。

时间节点主要包括:2025年4月14日审议续聘议案,2026年4月10日审议通过年度相关报告。审计委员会认为,信永中和在审计过程中恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的原则,按时完成了对公司2025年度财务报告、内部控制、募集资金使用情况等多个方面的审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告,有效履行了审计职责。

影响范围涉及启明星辰2025年度的全部财务信息鉴证工作,包括财务报表审计、内控有效性评价以及多项专项核查,确保了公司财务信息的公允性与合规性,维护了投资者利益。审计委员会的监督与评价进一步强化了公司治理与外部审计的协同。