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慧辰股份完成2025年度审计,大华所获续聘并出具标准无保留意见

中访网数据  北京慧辰资道资讯股份有限公司于2026年4月17日发布公告,披露了对其2025年度审计机构大华会计师事务所履职情况的评估报告。报告显示,公司已通过董事会及股东大会程序,正式续聘大华所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。大华所在审计工作中保持了独立性与专业性,按时完成了年度审计任务,并对公司2025年度财务报表及内部控制有效性出具了标准无保留意见的审计报告。关键审计结论认为,公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况及经营成果,且于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,审计过程中双方就审计计划、关键事项等进行了充分沟通,公司审计委员会在审计前后均召开了专项会议进行监督与沟通。公司董事会总体评价认为,大华所审计行为规范,勤勉尽责,圆满完成了年度审计工作。