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慧辰股份2025年度内部控制审计获无保留意见

中访网数据  大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月17日出具了北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“慧辰股份”)2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师按照《企业内部控制审计指引》及执业准则,对慧辰股份截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。

审计意见认为,慧辰股份在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止或发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。

该审计报告由注册会计师周龙、朱东海签字,确认了慧辰股份在报告期末内部控制体系运行的有效性,这通常被视为公司治理规范、财务信息可靠性的积极信号。