中访网数据 北京慧辰资道资讯股份有限公司于近期披露了董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的监督报告。报告显示,公司已于2025年通过董事会及股东大会审议,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度财务报告及内部控制审计机构。大华所是国内大型会计师事务所之一,截至2024年底拥有注册会计师887人,其中404人具有证券服务业务签字资格,2024年度审计业务收入近19亿元。
根据报告,公司审计委员会在选聘及监督过程中履行了严格职责。在选聘阶段,审计委员会对大华所的专业资质、独立性及执业质量进行了核查评估,认为其符合要求,并于2025年8月28日的会议上审议通过续聘议案。在审计过程中,审计委员会分别于2025年12月和2026年4月与审计团队召开沟通会,就审计范围、时间安排、关键审计事项及审计结论等核心工作进行督导与交流。
审计委员会在报告中总体评价认为,大华所在本次年报审计工作中展现了良好的职业操守与业务能力,审计行为规范,按时完成了2025年度报告的审计工作,所出具的审计报告客观公正。该报告体现了公司审计委员会对会计师事务所监督职责的落实,旨在保障公司财务信息质量与审计工作的独立性。