中访网数据 公牛集团股份有限公司于2026年4月28日披露了由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告。报告显示,根据《企业内部控制基本规范》及相关指引,审计师对公牛集团2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了无保留意见的审计结论。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,不能防止和发现错报,且根据审计结果推测未来有效性存在一定风险。此次审计结论的核心依据为审计师执行的审计工作,未提及非财务报告内部控制的重大缺陷。该报告直接影响投资者对公司治理和财务合规性的评估,进一步巩固了市场对公牛集团规范运作的信心。